往来明细对账单

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开始日期1月1日结束日期3月1日序号送货日期供货单号商品名称规格型号单位11月17日JV005698冰红茶1*24件21月25日JV005699绿茶1*24件32月2日JV005700柠檬茶1*24件42月10日JV005701凉茶1*24件52月11日JV005702葡萄汁1*24件62月20日JV005703橙汁1*24件73月6日JV005704苹果汁1*24件84月9日JV005705桃汁1*24件95月11日JV005706西瓜汁1*24件101112合计收款收据客户名称:日期:今收到交来往来明细对账单查询区→供货单位:山南公司联系人:李正楠联系电话:1389999999核准:会计:记账:金额(大写)佰拾万仟佰拾元角分现金支票银行转账微信支付宝其他收款单位(盖章)送货数量3295送货金额56445数量单价金额备注74011814052510525055084400580158700385351347551532164807003423800550301650055532177605100114505客户名称:水木科技公司客户签章:第二联交对方No.0000211收款收据今收到交来往来明细对账单日期:出纳:经手人:第二联交对方金额(大写)佰拾万仟佰拾元角分¥收款单位(盖章)

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